Zaúčtování účetních odpisů

Účetní odpisy musí být pro majetek založeny . Pro zaúčtování do provozu jsou důležité položky z karty.

  • Datum uvedení do provozu.

  • Vyplněná souvztažnost pro účetní odpisy - Souvztažnosti.

  • Vstupní cena účetní - pro výpočet účetních odpisů.

  • Odpis v měsíci zaúčtování účetních odpisů.

Pro zaúčtování odpisů se vyberou ty odpisy, které ještě nejsou zaúčtovány a mají odpis v měsíci, který odpovídá pracovnímu období při zaúčtování odpisů. Účetním odpisů se přidělí datum prvního dne v měsíci zaúčtování.

Pro zaúčtování se vybírá majetek, který má v měsíci zaúčtování datum vyřazení z provozu v tomto měsíci a ještě není zaúčtován.

V tabulce účetních odpisů se automaticky zapisuje, zda byl odpis již zaúčtován - sloupec Zaúčtováno.

Řady dokladů

Řada dokladů je vyplněna - Základní parametry.

Zaúčtování odpisů 1x za rok

V základním nastavení programu se účetní odpisy hromadně zaúčtují jedním řádkem na kartu za měsíc. Účetní odpisy je ale možné hromadně zaúčtovat i jedním řádkem na kartu za rok. Každá karta má odpis jedním řádkem, účty se načítají ze souvztažností na kartě majetku, zaúčtují se pouze nenulové odpisy.

Tento způsob zaúčtování se nastavuje zvlášť pro jednotlivé zákazníky v základních parametrech zaškrtnutím .

Pro správné zaúčtování musíte být pracovní období nastaveno na poslední měsíc roku. Tedy například 12/2023, pokud nepoužíváte hospodářský rok. Zaúčtování účetních odpisů pak provedete standardním způsobem (Horní lištové menu Majetek -> Zaúčtuj).


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 01.02.2024
Nahlásit potíže s kapitolou